索 引 号: | 000014349/2023-2304892 | 信息分类: | 财政资金 |
发布机构: | 生成日期: | 2023-07-20 | |
文 号: | 是否有效: | ||
名 称: | 贵州省黔南布依族苗族自治州司法局2022年度部门决算公开说明 |
目录
第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州司法局单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州司法局单位概况
一、部门职责
根据《中共黔南州委办公室 黔南州人民政府办公室关于印发<黔南州司法局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(黔南委办字[2019]39号)和《中共黔南州委 黔南州人民政府关于黔南州州级机构改革的实施意见》(黔南党发〔2019〕2号),设立黔南州司法局,为州人民政府组成部门。由财政全额预算管理。我单位的主要职责有:
1、承担研究全面依法治国、依法治省决策部署在我州的贯彻落实,组织开展全面依法治州重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治州中长期规划建议,负责党中央全面依法治国、省委全面依法治省、州委全面依法治州重大决策部署贯彻落实及督察督办工作。
2、贯彻执行司法行政工作的方针政策,制定全州司法行政工作的中长期发展规划和年度计划并组织实施。
3、承担统筹规划立法责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议,加强对部门立法计划落实情况的跟踪了解、组织协调和督促指导,研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集法规规章制定项目建议。
4、组织或参与有关部门起草有关地方性法规、政府规章草案。负责审查、修改州人民政府各工作部门起草的地方性法规、政府规章草案。承办各部门报送州政府的法规规章草案合法性审核工作。办理州政府规章上报备案工作。负责立法协调。
5、承办州政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调解决各县(市)、各部门在规章实施中出现的争议及问题。承办州政府规章编纂工作,组织翻译、审定州政府规章外文正式译本。组织开展规章清理工作。
6、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督州政府各部门、各县(市)及乡(镇)政府依法行政工作,负责依法行政相关政策研究和情况交流,提出推进依法行政的具体措施和工作建议。负责综合协调行政执法,协调解决部门之间有关行政执法争议,对行政执法人员持证执法情况进行监督管理。承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。负责州人民政府行政复议工作,承担州人民政府行政复议和行政应诉、行政赔偿事项,指导、监督全州行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。
7、负责州人民政府及州人民政府办公室、直属特设机构、直属机构行政规范性文件出台前的合法性审核工作。负责州人民政府各工作部门、直属特设机构、直属机构和各县(市)人民政府行政规范性文件备案审查工作。办理州人民政府行政规范性文件上报备案工作。指导全州行政规范性文件监督管理工作。组织开展行政规范性文件清理工作。
8、负责州人民政府法律顾问工作,负责采购社会法律服务及外聘法律顾问的管理工作。参与州人民政府重大项目决策论证,为州人民政府重大经济和社会管理活动提供法律咨询、法律审核和法律服务。承办州人民政府作为民事主体涉及的有关法律事务。
9、承担统筹规划法治社会建设责任,负责拟订全州法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作、对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。
10、负责指导、管理全州社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。
11、领导都匀强制隔离戒毒所管理工作。指导、监督强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。
12、负责拟定公共法律服务体系建设规划并组织实施,统筹布局城乡、区域法律服务资源。指导和监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁、基层法律服务管理工作。
13、负责组织实施全州国家统一法律职业资格考试工作。负责全州国家统一法律职业资格和证书管理相关工作。制定规划并组织实施法律职业人员业务培训工作,指导政府行政执法队伍建设。
14、负责本系统服装、枪支弹药和警车管理工作。指导、监督各县(市)财务、装备、设施、场所等保障工作。
15、制定全州司法行政队伍建设规划,负责本系统队伍建设。负责全州司法行政系统的警务、入警培训及申报授衔工作。负责司法行政系统警务督察工作。协助县(市)管理司法局领导干部,按干部管理权限负责相关干部管理工作。负责管理局机关和都匀强制隔离戒毒所的机构编制、干部人事、劳动工资。
16、结合部门职责,做好脱贫攻坚等相关重点工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作。
17、承办州委、州政府和省司法厅交办的其他任务。
二、机构设置及部门决算单位构成
本单位(部门)内设13个职能机构和政治部,下属2个单位。
从预算单位构成看,贵州省黔南布依族苗族自治州司法局部门决算包括:本级决算、所属贵州省都匀强制隔离戒毒所决算和所属贵州省黔南州法律援助中心决算。
第二部分 2022年度部门决算公开报表
(见附件)
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收支决算总计4,141.29万元,与2021年度相比,减少1,160.2万元,降低21.88%。主要原因是:一是2022年实行收付实现制,结转结余资金不计入当年收入而作为下年预算收入使用,当年收入减少;二是上级资金下达数较上年减少;三是在职人员人数较上年减少,相关人员经费减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3,807.4万元,其中:财政拨款收入3,746.92万元,占98.41%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入60.48万元,占1.59%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计4,056.11万元,其中:基本支出3,225.39万元,占79.52%;项目支出830.72万元,占20.48%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计3,999.77万元。与2021年相比,减少1,169.04万元,降低22.62%。主要原因是:一是2022年实行收付实现制,结余资金不计入当年收入而作为下年预算收入使用,当年收支决算数减少;二是上级资金下达数较上年减少;三是在职人员人数较上年减少,相关人员经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出3,999.1万元,占本年支出合计的98.59%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少373.64万元,降低8.54%。主要原因是:一是加强经费管理,控制日常开支,厉行节约;二是受疫情影响,部分工作未按计划开展;三是贵州省黔南布依族苗族自治州司法局(本级)2021年开展信息化建设工作,建设“智慧司法”分析辅助平台等信息化系统,2022年上述信息化系统建设基本完成,经费支出较上年减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:公共安全支出3486.83万元,占87.19%;社会保障和就业支出194.89万元,占4.87%;卫生健康支出120.45万元,占3.01%;农林水支出8.28万元,占0.21%;住房保障支出188.64万元,占4.72%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3283.4万元,支出决算为3999.1万元,完成当年预算的121.8%。决算数大于预算数的主要原因是:一是追加了退休人员退休一次性补贴,记实职业年金、驻村人员经费等,年初调整社会保险和住房公积金缴费基数,人员职务职级晋升等因素,人员经费支出大于年初预算。二是上年结转结余资金及上级下达的项目资金未列入年初部门预算数,项目支出大于年初预算。其中:
(1)公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)2040601。当年预算为875.1万元,支出决算为1038.17万元,完成当年预算的118.63%。决算数大于预算数的主要原因是:2022年追加退休人员一次性补贴及记实职业年金,补发工资调标,社会保险和住房公积金缴费基数调整,有新进人员,追加新进人员经费等。
(2)公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)2040607。当年预算为68.41万元,支出决算为65.86万元,完成当年预算的96.27%。决算数小于预算数的主要原因是:2022年贵州省黔南州法律援助中心有人员调出,人员经费指标未使用完。
(3)公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)2040699。当年预算为221.05万元,支出决算为527.56万元,完成当年预算的238.66%。决算数大于预算数的主要原因是:追加了项目经费,上年结转结余资金及上级下达的项目资金未列入年初部门预算数。2022年我部门深入开展法治政府建设、公共法律服务体系建设等业务,加大法治宣传工作力度,相关业务经费支出增加。
(5)公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项)2040801。当年预算为1389.35万元,支出决算为1477.9万元,完成当年预算的106.37%。决算数大于预算数的主要原因是:追加人民警察加班、执勤津贴、发放绩效尾款等。
(6)公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)所政设施建设(项)2040806。当年预算为0万元,支出决算为196.12万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:上级追拨所政设施建设经费,年初无预算。
(7)公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)其他强制隔离戒毒支出(项)2040899。当年预算为181.23万元,支出决算为181.23万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2080505。当年预算为172.42万元,支出决算为169.14万元,完成当年预算的98.1%。决算数小于预算数的主要原因是:2022年有人员调出,指标未使用完。
(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2080506。当年预算为0万元,支出决算为20.73万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:2022年有退休人员,追拨退休人员记实职业年金。
(10)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对失业保险基金的补助(项)2082701。当年预算为0.77万元,支出决算为0.73万元,完成当年预算的94.81%,决算数小于预算数的主要原因是:2022年有人员调出,指标未使用完。
(11)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2080702。当年预算为4.31万元,支出决算为4.29万元,完成当年预算的99.54%。决算数小于预算数的主要原因是:2022年有人员调出,指标未使用完。
(12)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2101101。当年预算为62.86万元,支出决算为62.76万元,完成当年预算的99.84%。决算数小于预算数的主要原因是:2022年有人员调出,指标未使用完。
(13)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2101102,当年预算为7.19万元,支出决算为6.86万元,完成当年预算95.41%。决算数小于预算数的主要原因是:2022年有人员调出,指标未使用完。
(14)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2101103。当年预算为60.28万元,支出决算为50.83万元,完成当年预算的84.32%。决算数小于预算数的主要原因是:2022年有人员调出,指标未使用完。
(15)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2210201。当年预算为193.34万元,支出决算为188.64万元,完成当年预算的97.57%。决算数小于预算数的主要原因是:2022年有人员调出,指标未使用完。
(16)农林水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项)2130599。当年预算为46.38万元,支出决算为8.28万元,完成当年预算的17.85%。决算数大于预算数的主要原因是:2022年预算下达时将警察加班执勤津贴指标计入此科目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,225.39万元,其中:
人员经费2,805.56万元,主要包括基本工资1887.81万元、津贴补贴457.37万元、奖金389.87万元、伙食补助费5.14万元、绩效工资30.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费169.08万元、职业年金缴费20.79万元、职工基本医疗保险缴费69.71万元、公务员医疗补助缴费62.92万元、其他社会保障缴费5.1万元、住房公积金189.02万元、其他工资福利支出47.94万元、退休费154.38万元、生活补助7.41万元、医疗费补助4.12万元、奖励金1.95万元、其他对个人和家庭的补助2.74万元;
公用经费419.83万元,主要包括办公费20.6万元、印刷费4.56万元、水电费17.3万元、邮电费13.03万元、物业管理费2.71万元、差旅费4.71万元、维修(护)费0.34万元、租赁费0.32万元、会议费0.25万元、培训费2.52万元、公务接待费0.79万元、劳务费153.9万元、委托业务费2万元、工会经费12.28万元、福利费13.72万元、公务用车运行维护费12.78万元、其他交通费用117.01万元、其他商品和服务支出37.31万元、办公设备购置3.69万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.15万元,支出决算为23.16万元,完成预算的85.32%,决算数小于预算数,主要原因:一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求,厉行节约,从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响,部分工作未按计划开展。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算23.16万元,比上年减少18.76万元,降低44.75%,减少原因是:贵州省黔南布依族苗族自治州司法局(本级)2021年购置更新一辆公务用车,2022年无购置公务用车情况。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出总额的0%,比上年减少0万元,降低0%,与上年一致;公务用车购置及运行维护费支出21.51万元,占“三公”经费支出总额的92.86%,比上年减少19.29万元,降低47.29%,减少原因是:贵州省黔南布依族苗族自治州司法局(本级)2021年购置更新一辆公务用车,2022年无购置公务用车情况;公务接待费支出1.65万元,占“三公”经费支出总额的7.14%,比上年增加0.53万元,增长47.66%,增加原因是:贵州省黔南布依族苗族自治州司法局(本级)2022年开展法治政府示范创建工作,接待上级部门的业务督促指导及县(市)部门学习交流工作较上年增加。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。贵州省黔南布依族苗族自治州司法局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。无具体开支内容。
(2)公务用车购置及运行维护费预算25.09万元,支出决算21.51万元,完成预算的85.71%。其中,公务用车购置0万元,购置0辆公务用车,公务用车运行维护费21.51万元。主要用于:购置公务用车燃油、车辆维修保养、购买车辆保险、支付过路费、洗车费等。2022年,贵州省黔南布依族苗族自治州司法局单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。
(3)公务接待费预算2.05万元,支出决算1.65万元,完成预算的80.52%。具体是:国内接待费1.65万元,国(境)外接待费0万元。国内公务接待支出1.65万元,主要是贵州省黔南布依族苗族自治州司法局(本级)接待上级部门的业务督促指导及县(市)部门学习交流等就餐费用等。贵州省黔南布依族苗族自治州司法局2022年国内公务接待20批次,207人次。国(境)外接待费0万元,国(境)外公务接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
(一)政府性基金财政拨款支出决算总体情况
2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。与2021年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0万元,降低0%。与上年一致。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
无
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元,与2021年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元,降低0%,与上年一致。
(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
无
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
贵州省黔南布依族苗族自治州司法局2022年度机关运行经费支出415.52万元,比2021年度增加10.34万元,增长2.55%,主要原因是:贵州省都匀强制隔离戒毒所辅警劳务费增加。
(二)政府采购支出情况。
2022年度政府采购支出总额117.94万元,其中:政府采购货物支出117.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,共有车辆11辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十一、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求,我部门开展了2022年预算支出绩效自评工作,根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标(含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务),结合2022年本部门完成年度工作任务的实际情况,对本部门整体情况做了自评。同时,根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标,结合项目实施情况,对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况,以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年本部门所属的贵州省黔南布依族苗族自治州司法局(本级)及贵州省都匀强制隔离戒毒所、贵州省黔南州法律援助中心共有可公开项目9个,涉及资金446.55万元(其中,州本级资金230.45万元,上级资金216.1万元)。
(二)预算支出绩效自评结果
部门所属单位整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见所属单位所公开附表。
(三)部分重点项目绩效评价结果
2022年度我部门未开展重点项目绩效评价工作,故无重点项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(九)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十一)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十三)公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(十四)公共安全支出(类)司法(款)司法(项)统一考试:反映各级司法行政部门举办司法统一考试所需的支出,包括报名组织费、命题费、试卷印刷费、阅卷费、考场租赁费等。
(十五)公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项):反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。
(十六)公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。
(十七)公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项)反映强制隔离戒毒所的基本支出。
(十八)公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)其他强制隔离支出(项)反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。
(十九)公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)所政设施建设(项)反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。
(二十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
(二十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
(二十二)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):反映财政对失业保险基金的补助支出。
(二十三)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):反映财政对工伤保险基金的补助支出。
(二十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。
(二十五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
(二十六)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):反映财政对失业保险基金的补助支出。
(二十七)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):反映财政对工伤保险基金的补助支出。
(二十八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(二十九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
(三十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
(三十一)农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
第五部分 附件
贵州省黔南布依族苗族自治州司法局2022年度部门决算公开表.XLS